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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7958
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年5月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 齐心 Q312 中号文件夹 抽杆夹 1个 | 50 | 90.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
2 | 齐心 Q310 A4文件夹 抽杆夹 1个 | 50 | 50.0 | 齐心/Comix\Q310 | 验收通过 | |
3 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 1盒 | 20 | 30.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
4 | 得力 30402 双面胶带2.0 1卷 | 30 | 30.0 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
5 | 得力 30435 双面胶带1.0 1卷 | 20 | 20.0 | 得力/deli\30435 | 验收通过 | |
6 | 得力 30369 宽胶带/胶纸/胶条 1卷 | 10 | 75.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
7 | 得力 30011 胶带/胶纸/胶条 1筒/1个 | 1 | 4.0 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
8 | 晨光 ADM92989 档案盒 55mm 1个 | 100 | 850.0 | 晨光/M G\ADM92989 | 验收通过 | |
9 | 快力文 教师粉笔 1箱 | 1 | 100.0 | 快力文\教师粉笔 | 验收通过 | |
10 | 快力文 教师粉笔 1箱 | 1 | 75.0 | 快力文\教师粉笔 | 验收通过 | |
11 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 大号 1盒 | 3 | 45.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
12 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 中号 1盒 | 7 | 84.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
13 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 小号 1盒 | 10 | 80.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
14 | 晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支 | 1008 | 1512.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
15 | 晨光ARPM2001 中性笔 直液走珠笔 1盒/1支 | 1008 | 1512.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
16 | 晨光 ASC99363 海绵擦 黑板擦 1个 | 100 | 300.0 | 晨光/M G\ASC99363 | 验收通过 | |
17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |