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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8077
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月12日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 婕染 SNF-001 幼儿素质评定手册 | 150 | 450.0 | 婕染\SNF-001 | 验收通过 | |
2 | 蜡烛 蜡烛 | 20 | 30.0 | 无品牌\蜡烛 | 验收通过 | |
3 | 收谷 保鲜膜 保鲜袋 | 5 | 110.0 | 收谷\保鲜膜 | 验收通过 | |
4 | 奥康 AK9143 拖鞋 | 9 | 288.0 | 奥康/AOKANG\AK9143 | 验收通过 | |
5 | 妙洁 28*25cm 保鲜袋 | 4 | 22.0 | 妙洁/magic\28*25cm | 验收通过 | |
6 | 茶花 121028 粘钩 | 6 | 120.0 | 茶花\121028 | 验收通过 | |
7 | 得力 美工刀片 | 6 | 30.0 | 得力/deli\DP094 | 验收通过 | |
8 | 得力 33511 档案盒 | 50 | 350.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
9 | 美家日记 MG1157 排拖 | 2 | 70.0 | 美家日记\MG1157 | 验收通过 | |
10 | 爱国者 U310 优盘 | 6 | 294.0 | 爱国者/aigo\U310 | 验收通过 | |
11 | 得力 9874 印油 | 5 | 20.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
12 | 得力 8554S 长尾夹 | 6 | 72.0 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
13 | 南洋 手套 | 6 | 30.0 | 南洋\乳胶手套 | 验收通过 | |
14 | 晨光 美印A4 70g 复印纸A4 | 3 | 450.0 | 晨光/M G\美印A4 70g | 验收通过 | |
15 | 朋宁 马桶刷 | 10 | 40.0 | 朋宁\马桶刷 | 验收通过 | |
16 | 金绿士 喷壶 | 6 | 18.0 | 金绿士/KINRS\喷雾 | 验收通过 | |
17 | 得力 9063 口取纸 | 8 | 120.0 | 得力/deli\9063 | 验收通过 | |
18 | 禧仕多 储物箱 | 4 | 120.0 | 禧仕多\储物箱 | 验收通过 | |
19 | 冰禹 玻璃刮子 | 6 | 168.0 | 冰禹\玻璃刮子 | 验收通过 | |
20 | 特美居一次性手套 一次性手套 | 40 | 120.0 | 特美居\特美居一次性手套 | 验收通过 | |
21 | 太太乐 拖把头 | 6 | 60.0 | 太太乐\拖把头 | 验收通过 | |
22 | 帮洁强力洁厕液清香600克 洁厕灵 | 31 | 248.0 | 帮洁\帮洁强力洁厕液清香600克 | 验收通过 | |
23 | 得力 S01-A 中性笔 | 6 | 180.0 | 得力/deli\S01-A | 验收通过 | |
24 | 海纳斯 消毒液 | 40 | 80.0 | 海纳斯/Hanass\消毒 | 验收通过 | |
25 | 稳健 一次性口罩 | 400 | 100.0 | 稳健\口罩 | 验收通过 | |
26 | 孚日洁玉 DS-19-3FQ 方巾 | 150 | 600.0 | 孚日洁玉\DS-19-3FQ | 验收通过 | |
27 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |