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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1950
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月23日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 卫洋 WYS-242 抹布 | 10 | 30.0 | 卫洋\WYS-242 | 验收通过 | |
2 | 美丽雅 刷子 | 10 | 50.0 | 美丽雅/MARYYA\马桶刷 | 验收通过 | |
3 | 得力 LQ620 家务手套 | 20 | 100.0 | 得力/deli\LQ620 | 验收通过 | |
4 | ** AF01008 平板拖把 | 10 | 380.0 | **\AF01008 | 验收通过 | |
5 | 得力 LQ160 扫把 | 10 | 200.0 | 得力/deli\LQ160 | 验收通过 | |
6 | **把 **把 | 10 | 120.0 | 无品牌\**把 | 验收通过 | |
7 | 100*120垃圾袋 垃圾袋 | 15 | 750.0 | 无品牌\100*120垃圾袋 | 验收通过 | |
8 | SODOLIKE 垃圾袋 | 120 | 600.0 | SODOLIKE\无型号 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |