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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7645
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年7月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 星宇 手套 | 60 | 1800.0 | 星宇\1 | 验收通过 | |
2 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 40 | 440.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
3 | 无型号 84消毒液 | 62 | 93.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
4 | 稳健 口罩 | 27 | 135.0 | 稳健\无型号 | 验收通过 | |
5 | 枪手 室内除臭/芳香用品 | 35 | 1050.0 | 枪手/GUNNER\无味 | 验收通过 | |
6 | 六神 六神驱蚊花露水 | 35 | 875.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 | 验收通过 | |
7 | 六神 驱蚊花露水 拖地花露水 | 35 | 560.0 | 六神/Liushen\驱蚊花露水 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |