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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2702
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月9日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 威猛先生 油污净 洗洁精 | 20 | 200.0 | 威猛先生/Mr Muscle\油污净 | 验收通过 | |
2 | 公牛 GN-605 多功能插座 | 6 | 780.0 | 公牛/BULL\GN-605 | 验收通过 | |
3 | 得力 2037s 美工刀 | 20 | 220.0 | 得力/deli\2037s | 验收通过 | |
4 | 晨光 YS-11 便签本/便条纸/N次贴 | 2 | 120.0 | 晨光/M G\YS-11 | 验收通过 | |
5 | 得力 33975 电工胶带 | 10 | 200.0 | 得力/deli\33975 | 验收通过 | |
6 | 宝克 PC1828 宝克 PC1828 中性笔 | 10 | 290.0 | 宝克/Baoke\PC1828 | 验收通过 | |
7 | 晨光 APYE3Y55 PU/PVC笔记本 | 20 | 440.0 | 晨光/M G\APYE3Y55 | 验收通过 | |
8 | 妙洁 胶棉拖把 | 4 | 272.0 | 妙洁/magic\MOPFH*MOPFHT-EC | 验收通过 | |
9 | 得力 9209 得力/deli 9209 文件座/文件架/文件框 | 10 | 230.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
10 | 得力 7303 得力胶水7303 | 2 | 96.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
11 | 中华 101 2B 铅笔 | 10 | 120.0 | 中华/Zhonghua\101 2B | 验收通过 | |
12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |