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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4837
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年6月5日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力/deli 得力电话机 固定电话 座机 办公 | 1 | 108.0 | 得力/deli\13606 | 验收通过 | |
2 | 得力/deli 得力纸杯9569 加厚一次性纸杯 耐高温 180ml 50只/袋 9569(50只装) | 50 | 625.0 | 得力/deli\9569 | 验收通过 | |
3 | 南孚/NANFU 南孚5号电池8粒 五号碱性 数码电池/充电器 | 5 | 80.0 | 南孚/NANFU\南孚5号8B | 验收通过 | |
4 | 南孚/NANFU 南孚5号电池8粒 五号碱性 数码电池/充电器 | 10 | 160.0 | 南孚/NANFU\南孚5号8B | 验收通过 | |
5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |