开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月4日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 切割/雕刻垫板 | 5 | 210.0 | 得力/deli\9357 | 验收通过 | |
2 | 晨光 K35 中性笔 | 1 | 28.5 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
3 | 申士 7012 会议记录本 | 10 | 240.0 | 申士/SNSIR\7012 | 验收通过 | |
4 | 得力 33511 档案盒 | 32 | 560.0 | 得力/deli\33511 | 验收通过 | |
5 | 得力 5501 文件袋 | 2 | 36.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
6 | 得力 30203 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 30.5 | 得力/deli\30203 | 验收通过 | |
7 | 南孚 7号 普通干电池 | 5 | 24.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
8 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 5 | 24.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
9 | 闪迪 CZ73 (64G) U盘 | 2 | 144.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 (64G) | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |